近日,中心对全市2023年二季度的住房公积金贷款发放情况开展内部专项审计。
本次审计以防范风险为主线,突出重点检查,通过业务系统检验、现场调阅档案等方式,结合电子稽查工作中反映的问题,重点对各分中心住房公积金政策执行情况、业务系统操作规范程度进行检查,对稽核中发现的问题提出意见和建议,并发出稽核报告,要求稽核对象限期整改到位。
通过专项审计,能够进一步堵塞漏洞、规范流程、规避风险,不断提升工作质效,推动住房公积金工作高质量稳定运行。
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